5.12.
Infotehnoloogia osakond |
Töötajaid : |
74 |
Seis
31.12.2024 |
Täidetud ametikohti : |
72,3 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.2. Baasfinantseerimine |
129 945 |
0 |
372 100 |
372 100 |
372 100 |
100,0 |
502 045 |
370 794 |
73,9 |
3. Muud tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. Muud tulud |
94 |
92 162 |
0 |
92 162 |
103 407 |
112,2 |
103 501 |
59 958 |
57,9 |
3.2. Muud tulud (sisekäive -
infotehnoloogia teenus) |
0 |
91 600 |
0 |
91 600 |
129 776 |
141,7 |
129 776 |
129 776 |
100,0 |
3.3. Abonenttasu (sisekäive) |
0 |
61 200 |
0 |
61 200 |
51 192 |
83,6 |
51 192 |
51 192 |
100,0 |
3. Kokku muud tulud |
94 |
244 962 |
0 |
244 962 |
284 376 |
116,1 |
284 470 |
240 926 |
84,7 |
4. Tulud üldfondist |
709 092 |
5 408 068 |
0 |
5 408 068 |
5 408 068 |
100,0 |
6 117 160 |
5 348 045 |
87,4 |
Tulud kokku |
839 131 |
5 653 030 |
372 100 |
6 025 130 |
6 064 544 |
100,7 |
6 903 675 |
5 959 765 |
86,3 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
287 877 |
3 160 524 |
0 |
3 448 401 |
3 479 338 |
3 276 762 |
94,2 |
202 576 |
|
1.1. Palgakulud |
215 155 |
2 362 126 |
0 |
2 577 281 |
2 600 402 |
2 452 963 |
94,3 |
147 439 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
71 001 |
779 501 |
0 |
850 503 |
858 133 |
804 301 |
93,7 |
53 831 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
1 721 |
18 897 |
0 |
20 618 |
20 803 |
19 498 |
93,7 |
1 305 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
25 350 |
70 000 |
0 |
95 350 |
96 205 |
96 794 |
100,6 |
-588 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
18 441 |
146 740 |
0 |
165 181 |
166 663 |
150 127 |
90,1 |
16 536 |
|
sh töötervishoiukulud |
0 |
22 000 |
0 |
22 000 |
22 197 |
15 736 |
70,9 |
6 461 |
|
6. Transpordikulud |
2 700 |
6 000 |
0 |
8 700 |
8 778 |
5 950 |
67,8 |
2 828 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
19 400 |
45 000 |
0 |
64 400 |
64 978 |
59 210 |
91,1 |
5 768 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
406 500 |
0 |
406 500 |
410 147 |
400 582 |
97,7 |
9 564 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 162 |
*** |
-8 162 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
406 500 |
0 |
406 500 |
410 147 |
392 421 |
95,7 |
17 726 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
193 713 |
0 |
193 713 |
195 451 |
162 471 |
83,1 |
32 980 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 247 |
*** |
-12 247 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
193 713 |
0 |
193 713 |
195 451 |
150 224 |
76,9 |
45 227 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
11 059 |
0 |
11 059 |
11 159 |
12 409 |
111,2 |
-1 250 |
|
Tegevuskulud kokku |
353 768 |
4 039 537 |
0 |
4 393 305 |
4 432 719 |
4 164 306 |
93,9 |
268 413 |
|
Üleülikoolilised
tegevusprojektid |
|
Digiareng |
356 899 |
655 850 |
372 100 |
1 384 849 |
1 384 849 |
958 662 |
69,2 |
426 186 |
|
Digitaristu |
128 465 |
957 643 |
0 |
1 086 108 |
1 086 108 |
836 797 |
77,0 |
249 311 |
|
Kulud kokku |
839 131 |
5 653 030 |
372 100 |
6 864 261 |
6 903 675 |
5 959 765 |
86,3 |
943 910 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|