5.12. Infotehnoloogia osakond
Töötajaid : 74 Seis 31.12.2024
Täidetud ametikohti : 72,3  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.2. Baasfinantseerimine 129 945 0 372 100 372 100 372 100 100,0 502 045 370 794 73,9
3.    Muud tulud                  
3.1. Muud tulud 94 92 162 0 92 162 103 407 112,2 103 501 59 958 57,9
3.2. Muud tulud (sisekäive - infotehnoloogia teenus) 0 91 600 0 91 600 129 776 141,7 129 776 129 776 100,0
3.3. Abonenttasu (sisekäive) 0 61 200 0 61 200 51 192 83,6 51 192 51 192 100,0
3.    Kokku muud tulud 94 244 962 0 244 962 284 376 116,1 284 470 240 926 84,7
4.    Tulud üldfondist 709 092 5 408 068 0 5 408 068 5 408 068 100,0 6 117 160 5 348 045 87,4
Tulud kokku 839 131 5 653 030 372 100 6 025 130 6 064 544 100,7 6 903 675 5 959 765 86,3
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 287 877 3 160 524 0 3 448 401 3 479 338 3 276 762 94,2 202 576
   1.1. Palgakulud 215 155 2 362 126 0 2 577 281 2 600 402 2 452 963 94,3 147 439
   1.2. Sotsiaalmaksud 71 001 779 501 0 850 503 858 133 804 301 93,7 53 831
   1.3. Töötuskindlustus 1 721 18 897 0 20 618 20 803 19 498 93,7 1 305
2. Koolitus ja lähetused 25 350 70 000 0 95 350 96 205 96 794 100,6 -588
3. Kantselei- ja majanduskulud 18 441 146 740 0 165 181 166 663 150 127 90,1 16 536
sh töötervishoiukulud 0 22 000 0 22 000 22 197 15 736 70,9 6 461
6. Transpordikulud 2 700 6 000 0 8 700 8 778 5 950 67,8 2 828
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 19 400 45 000 0 64 400 64 978 59 210 91,1 5 768
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 *** 0
9. Muud tegevuskulud 0 406 500 0 406 500 410 147 400 582 97,7 9 564
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 8 162 *** -8 162
9.2. Muud tegevuskulud 0 406 500 0 406 500 410 147 392 421 95,7 17 726
10. Ruumide kulud 0 193 713 0 193 713 195 451 162 471 83,1 32 980
10.1. Ruumide kulud 0 0 0 0 0 12 247 *** -12 247
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 193 713 0 193 713 195 451 150 224 76,9 45 227
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 11 059 0 11 059 11 159 12 409 111,2 -1 250
Tegevuskulud kokku 353 768 4 039 537 0 4 393 305 4 432 719 4 164 306 93,9 268 413  
Üleülikoolilised tegevusprojektid  
Digiareng 356 899 655 850 372 100 1 384 849 1 384 849 958 662 69,2 426 186
Digitaristu 128 465 957 643 0 1 086 108 1 086 108 836 797 77,0 249 311
Kulud kokku 839 131 5 653 030 372 100 6 864 261 6 903 675 5 959 765 86,3 943 910