5.9. Personaliosakond |
Töötajaid : |
24 |
Seis
31.12.2023 |
Täidetud ametikohti : |
21,70 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1.1. Tegevustoetus (toetus
arengufondist) |
0 |
0 |
70 286 |
70 286 |
70 286 |
100,0 |
70 286 |
40 528 |
57,7 |
1.3. Täiendusõpe |
16 896 |
5 000 |
0 |
5 000 |
14 237 |
284,7 |
31 133 |
1 955 |
6,3 |
2.2. Baasfinantseerimine |
98 711 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
98 711 |
98 711 |
100,0 |
3. Muud tulud |
118 266 |
0 |
0 |
0 |
-88 926 |
*** |
29 340 |
29 340 |
100,0 |
4. Tulud
üldfondist |
177 657 |
1 051 186 |
0 |
1 051 186 |
1 051 186 |
100,0 |
1 228 843 |
1 107 681 |
90,1 |
Tulud kokku |
411 530 |
1 056 186 |
70 286 |
1 126 472 |
1 046 783 |
92,9 |
1 458 313 |
1 278 215 |
87,7 |
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
133 800 |
739 010 |
70 286 |
943 096 |
845 168 |
909 445 |
107,6 |
-64 277 |
|
1.1. Palgakulud |
100 000 |
552 324 |
52 531 |
704 855 |
631 665 |
680 681 |
107,8 |
-49 015 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
33 000 |
182 267 |
17 335 |
232 602 |
208 450 |
223 349 |
107,1 |
-14 900 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
800 |
4 419 |
420 |
5 639 |
5 053 |
5 415 |
107,1 |
-361 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
17 580 |
45 920 |
261,2 |
-28 340 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
240 842 |
47 250 |
0 |
288 092 |
282 375 |
42 668 |
15,1 |
239 707 |
|
sh töötervishoiukulud |
0 |
15 250 |
0 |
15 250 |
13 405 |
8 309 |
62,0 |
5 096 |
|
5. IT kulud |
2 000 |
8 000 |
0 |
10 000 |
9 032 |
6 239 |
69,1 |
2 793 |
|
5.1. IT kulud |
2 000 |
7 700 |
0 |
9 700 |
8 768 |
6 239 |
71,2 |
2 529 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
300 |
0 |
300 |
264 |
0 |
0,0 |
264 |
|
6. Transpordikulud |
200 |
1 000 |
0 |
1 200 |
1 079 |
258 |
23,9 |
821 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
4 000 |
2 000 |
0 |
6 000 |
5 758 |
26 131 |
453,8 |
-20 373 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
550 |
1 500 |
0 |
2 050 |
1 868 |
-3 346 |
-179,1 |
5 215 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4 151 |
*** |
4 151 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
550 |
1 500 |
0 |
2 050 |
1 868 |
804 |
43,0 |
1 064 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
45 026 |
0 |
45 026 |
39 578 |
38 309 |
96,8 |
1 269 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
879 |
441 |
50,2 |
438 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
44 026 |
0 |
44 026 |
38 699 |
37 867 |
97,9 |
831 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
600 |
0 |
600 |
527 |
-2 758 |
-522,9 |
3 285 |
|
Tegevuskulud kokku |
381 392 |
864 386 |
70 286 |
1 316 064 |
1 202 965 |
1 062 865 |
88,4 |
140 101 |
|
Üleülikoolilised
tegevusprojektid |
|
Kesksed koolitusprogrammid |
0 |
136 800 |
0 |
136 800 |
136 800 |
129 541 |
94,7 |
7 259 |
|
Toetused |
0 |
45 000 |
0 |
45 000 |
45 000 |
28 527 |
63,4 |
16 473 |
|
Personaliotsing |
7 509 |
5 000 |
0 |
12 509 |
12 509 |
6 853 |
54,8 |
5 656 |
|
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud |
22 629 |
5 000 |
0 |
27 629 |
27 629 |
17 021 |
61,6 |
10 608 |
|
Saadud sihtotstarbelised
toetused |
118 266 |
0 |
0 |
33 410 |
33 410 |
33 410 |
100,0 |
0 |
|
Kulud kokku |
411 530 |
1 056 186 |
70 286 |
1 538 002 |
1 458 313 |
1 278 215 |
87,7 |
180 097 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|