5.12. Infotehnoloogia osakond |
Töötajaid : |
68 |
Seis
31.12.2023 |
Täidetud ametikohti : |
65,7 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.2. Baasfinantseerimine |
492 654 |
0 |
78 000 |
78 000 |
78 000 |
100,0 |
570 654 |
440 709 |
77,2 |
3. Muud tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. Muud tulud |
-25 514 |
98 828 |
0 |
98 828 |
135 573 |
137,2 |
110 060 |
109 965 |
99,9 |
3.2. Muud tulud (sisekäive -
infotehnoloogia teenus) |
0 |
85 500 |
0 |
85 500 |
103 273 |
120,8 |
103 273 |
103 273 |
100,0 |
3.3. Abonenttasu (sisekäive) |
0 |
60 000 |
0 |
60 000 |
62 345 |
103,9 |
62 345 |
62 345 |
100,0 |
3. Kokku muud tulud |
-25 514 |
244 328 |
0 |
244 328 |
301 191 |
123,3 |
275 678 |
275 583 |
100,0 |
4. Tulud üldfondist |
666 065 |
4 634 083 |
36 000 |
4 670 083 |
4 670 083 |
100,0 |
5 336 148 |
4 627 056 |
86,7 |
Tulud kokku |
1 133 205 |
4 878 411 |
114 000 |
4 992 411 |
5 049 274 |
101,1 |
6 182 480 |
5 343 348 |
86,4 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
134 000 |
2 807 072 |
36 000 |
2 977 072 |
3 021 216 |
2 788 021 |
92,3 |
233 195 |
|
1.1. Palgakulud |
100 000 |
2 097 961 |
26 906 |
2 224 867 |
2 257 857 |
2 085 974 |
92,4 |
171 883 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
33 000 |
692 327 |
8 879 |
734 206 |
745 093 |
685 431 |
92,0 |
59 662 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
1 000 |
16 784 |
215 |
17 999 |
18 266 |
16 616 |
91,0 |
1 649 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
50 741 |
82 594 |
162,8 |
-31 853 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
19 430 |
146 740 |
0 |
166 170 |
168 634 |
110 096 |
65,3 |
58 538 |
|
sh töötervishoiukulud |
0 |
17 675 |
0 |
17 675 |
17 937 |
9 165 |
51,1 |
8 773 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
6 089 |
5 328 |
87,5 |
761 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
10 000 |
32 681 |
0 |
42 681 |
43 314 |
56 658 |
130,8 |
-13 344 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
12 178 |
0 |
0,0 |
12 178 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
347 500 |
0 |
347 500 |
352 653 |
363 750 |
103,1 |
-11 097 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
347 500 |
0 |
347 500 |
352 653 |
363 750 |
103,1 |
-11 097 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
221 637 |
0 |
221 637 |
224 924 |
115 300 |
51,3 |
109 624 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 216 |
*** |
-1 216 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
221 637 |
0 |
221 637 |
224 924 |
114 083 |
50,7 |
110 840 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
11 859 |
0 |
11 859 |
12 035 |
16 269 |
135,2 |
-4 233 |
|
Tegevuskulud kokku |
175 430 |
3 623 490 |
36 000 |
3 834 920 |
3 891 784 |
3 538 016 |
90,9 |
353 768 |
|
Üleülikoolilised
tegevusprojektid |
|
Digiareng |
720 793 |
469 000 |
78 000 |
1 267 793 |
1 267 793 |
910 895 |
71,8 |
356 899 |
|
Digitaristu |
236 982 |
785 921 |
0 |
1 022 903 |
1 022 903 |
894 438 |
87,4 |
128 465 |
|
Kulud kokku |
1 133 205 |
4 878 411 |
114 000 |
6 125 616 |
6 182 480 |
5 343 348 |
86,4 |
839 131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|